Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2320052536 146/2023 Lunys potraviny 204,49 s DPH Lunys, s.r.o. 20.04.2023
Faktúra 2320049543 147/2023 Lumys potraviny 101,68 s DPH Lunys, s.r.o. 20.04.2023
Faktúra 2320047926 148/2023 Lumys potraviny 218,87 s DPH Lunys, s.r.o. 20.04.2023
Faktúra 67307425 149/2023 Mabonex potraviny 88,86 s DPH MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany 20.04.2023
Faktúra 670307457 150/2023 Mabonex potraviny 49,12 s DPH MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany 20.04.2023
Faktúra 670308299 151/2023 Mabonex potraviny 278,26 s DPH MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany 20.04.2023
Faktúra 2023001479 153/2023 ŠEsták potraviny 599,78 s DPH Bohuš Šesták 20.04.2023
Faktúra 202304265 165/2023 dokumenty ŠJ 24,00 s DPH RAABE 20.04.2023
Faktúra 023001482 154/2023 ŠEsták potraviny 599,78 s DPH Bohuš Šesták 20.04.2023
Faktúra 2023001480 155/2023 ŠEsták potraviny 933,12 s DPH Bohuš Šesták 20.04.2023
Faktúra 2023001639 156/2023 ŠEsták potraviny 527,39 s DPH Bohuš Šesták 20.04.2023
Faktúra 2023001636 157/2023 ŠEsták potraviny 184,91 s DPH Bohuš Šesták 20.04.2023
Faktúra 202302279 158/2023 čistiace prostriedky 733,88 s DPH Eden Hygiena, s.r.o. 20.04.2023
Faktúra 042023 159/2023 renovácia dverí sekretariát 267,00 s DPH Gabriel Petrovič 20.04.2023
Faktúra 202302457 160/2023 čistiace prostriedky 137,57 s DPH Eden Hygiena, s.r.o. 20.04.2023
Faktúra 202304265 161/2023 Vzory dokumentov ŠJ 24,00 s DPH RAABE 20.04.2023
Faktúra 23010 163/2023 rekonštrukcia ihriska v areáli ZŠ 49 996,74 s DPH Para Invest, s.r.o. 20.04.2023
Faktúra 2303057 163/2023 kancelárske potreby 24,34 s DPH Euro Office, s.r.o. 20.04.2023
Faktúra 32223771 164/2023 obaly na obedy 130,50 s DPH Europapier Slovensko, s.r.o. 20.04.2023
Faktúra 20230022 53/2023 Hortigroup potraviny 259,89 s DPH Hortigroup s.r.o. 03.03.2023
zobrazené záznamy: 5981-6000/6108